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      內部審計與風險防控管理暨反舞弊實操實務

      關注度:500   編號:314892
      舉辦時間:
      • 廣州 2022-11-18
      內部審計與風險防控管理暨反舞弊實操實務
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      內部審計與風險防控管理暨反舞弊實操實務培訓,使學員學習掌握企業全面風險管理體系內部控制系統的構成與內涵,學會運?內部控制工具方法于日常工作中,學會科學及時發現、識別、分析、評價經營管理中的風險點并加以報告、處理,學習掌握企業風險要素及風險點的基本識別和判斷方法。
      內部審計風險防控管理反舞弊

      內部審計與風險防控管理暨反舞弊實操實務課程特色與背景

          課程背景:
          風險管理與內部控制,是現代企業持續發展,創造基業長青的科學手段和系統方法。尤其是當企業發展規模壯大,經營環境面臨更激烈的競爭態勢下,現代企業的風險預防與控制及內部管控能力已經成為企業核心競爭力的重要內涵。
          本課程根據當今現代企業(尤其大型國企、跨國集團)面臨的競爭態勢和內部監察審計及風險管控的迫切需要,基于塑造企業紀檢監察、風險管理、內部審計
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      海關AEO高級認證管理與內部審計  上海 2022/3/25(2天)

      海關AEO高級認證管理與內部審計課程,旨在將深度解析AEO認證標準內部控制、財務狀況、守法規范、貿易安全四大模塊內容并結合案例分析講解AEO認證審核的方法與要點,解析AEO認證的“變”與“不變”。

      內部審計與反舞弊實務  北京 2022/4/12(2天)

      內部審計與反舞弊實務課程,旨在幫助學員掌握舞弊定義及反舞弊的方法;了解查處舞弊的工具和方法,通過案例學習具體技巧;理解內部審計部門的定位及未來轉變;了解內審人員能力模型和職業發展通路;掌握內部審計標準化流程和注意事項;學習先進企業的審計和反舞弊經驗,并能運用到實際工作中。

      AEO高級認證企業進出口活動內部審計專題培訓  上海 2022/4/22(2天)

      AEO高級認證企業進出口活動內部審計專題培訓課程,旨在以海關AEO高級認證要求為基礎,借鑒相關行業典型案例,對企業經營活動中的關務風險進行有效排查,夯實企業貿易合規內審機制,提出切實可行的預防、內審、控制之解決方案。

      內部審計與風險防控管理暨反舞弊實操實務  其他 2022/6/10(2天)

      內部審計與風險防控管理暨反舞弊實操實務培訓,使學員學習掌握企業全面風險管理體系及內部控制系統的構成與內涵,學會運?內部控制工具方法于日常工作中,學會科學及時發現、識別、分析、評價經營管理中的風險點并加以報告、處理,學習掌握企業風險要素及風險點的基本識別和判斷方法。

      督察等人員的課程,是就如何提升企業團隊的風險管理與內部檢查稽核和風險識別、預防、管控能力和專業水平而設計的課程。旨在通過現代企業的公司治理理念原理、風險識別、預防與管控、科學檢查與稽核等的系列專業理論工具方法綜合精講和審計、紀檢監察的方法論結合,是融合博文老師20多年財務審計總監和紀檢監察、內部控制與風險管理內訓的職場從業經驗和培訓經驗綜合研究成果課程。通過專業理論系統講授+專題案例研討+授漁式訓練+問題專案分析等方式,旨在提升學員科學效能和與時俱進的站位,拓展專業視野,夯實紀檢科學風險管理意識,塑造內審及稽核檢查的專業知識體系,提高發現內部風險、識別違紀和管控風險、審查舞弊、科學監察效能的綜合能力,為組織(單位)構建全方位全流程風險管理和內部控制管理體系夯實基礎。
          課程收益:
          1) 學習掌握現代企業公司治理科學的真諦,啟發引領學員正確認識企業發展過程的風險預防與管控的意義,樹立科學發現風險、預防風險的理念,構建科學預防與管控風險的思維和專業共識,提高重視風險防控工作的視野和高度,為學員構建一套內部審計與風險防控管理
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      內部審計與風險防控管理暨反舞弊實操實務  其他 2022/6/10(2天)

      內部審計與風險防控管理暨反舞弊實操實務培訓,使學員學習掌握企業全面風險管理體系及內部控制系統的構成與內涵,學會運?內部控制工具方法于日常工作中,學會科學及時發現、識別、分析、評價經營管理中的風險點并加以報告、處理,學習掌握企業風險要素及風險點的基本識別和判斷方法。

      暨舞弊審查管理的知識體系和思想方法;
          2) 學習現代企業風險管理與內部控制的專業基礎知識,掌握并應用審計、風險防控的工具方法論于紀檢監察、董事會監督檢查、風險管理、內審管理、監事會履職、反舞弊
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      內部審計與風險防控管理暨反舞弊實操實務培訓,使學員學習掌握企業全面風險管理體系及內部控制系統的構成與內涵,學會運?內部控制工具方法于日常工作中,學會科學及時發現、識別、分析、評價經營管理中的風險點并加以報告、處理,學習掌握企業風險要素及風險點的基本識別和判斷方法。

      反舞弊調查與案例分析實務  上海 2022/8/15(2天)

      反舞弊調查與案例分析實務培訓,通過大量的實務研討、案例分析與互動演練,介紹先進的審計和反舞弊經驗,切實有效的解決反舞弊調查中的疑難問題,幫助學員明確職責定位,找到調查的思路和方法,并能運用到實際工作中,有效的開展反舞弊調查工作,掌握反舞弊調查的工具方法,提高反舞弊談判的技巧。

      及案件查處和內部控制體系完善等職務工作中;
          3) 學習掌握企業風險要素及風險點的基本識別和判斷方法;提高發現舞弊行為、危害公司利益的風險行為、現象及管理漏洞,提升分析風險識別風險的能力;
          4) 學習掌握企業全面風險管理體系及內部控制系統的構成與內涵,學會運?內部控制工具方法于日常工作中,學會科學及時發現、識別、分析、評價經營管理中的風險點并加以報告、處理;
          5) 通過本課程學習訓練,為全面加強風險和反舞弊的專業意識,提升學員職業道德規范、職業風險識別、腐敗和舞弊預警,以及反腐反貪反舞弊和內部風險控制能力和管理能力,為建設企業科學規范長效的內部控制環境與風險管控,反腐防腐管理機制和體系,打造企業反腐倡廉與風控管理文化夯實基礎。

      課程大綱

      培訓內容:
      舞弊案引發的思考……一個國企舞弊案件的回顧……
      上篇:企業反腐防腐新趨勢與反舞弊原理及實務
      第一講:企業反腐面臨的新形勢、新挑戰、新國策
      1.1企業反腐面臨的新形勢
      1.2企業反腐面臨的新挑戰
      1.3企業反腐新國策---企業反腐新國策解讀
      1.4國際反腐新趨勢---《聯合國反腐敗公約》解讀
      1.5企業內部反腐反舞弊、廉正、紀檢監察、監事督察工作需要的知識體系
      視頻案例:1)一個跨國公司10分鐘倒閉的啟發---企業為何如何要管控?
      2)新國策解讀(中央、國務院及國家各部門關于反腐防腐法律條例規定)
      3)《中華人民共和國反貪污賄賂法》《聯合國反腐敗公約》解讀
      第二講:認識企業腐敗及防范基本原理
      2.1企業腐敗的含義及其來源
      2.2企業腐敗的危害及預防
      2.3企業腐敗產生的原因---人性所然
      2.4企業腐敗的防范借本原理---現代企業治理原理解讀
      案例分析分享:
      1)企業營銷、采購的腐敗案分析分享
      2)現代企業公司治理架構原理圖解讀
      第三講:舞弊概述
      3.1何謂舞弊?有何特征?舞弊三要素
      3.2舞弊的類型、內容范圍及行為特征
      3.3舞弊的形式及特點
      3.4舞弊與腐敗的關系及區別
      3.5舞弊樹與腐敗藤分析
      案例與互動:
      1)某國企舞弊案分析---舞弊行為識別
      2)某跨國企業腐敗鏈案例分析
      第四講:舞弊的理論基礎
      3.1 舞弊主體及分類
      3.2舞弊的四大動因理論
      1)舞弊冰山理論
      2)舞弊三角理論
      3)舞弊GONE理論
      4)舞弊因子理論
      3.3影響舞弊的心理因素與環境因素
      1)舞弊心理因素
      2)舞弊環境因素
      案例分析互動:
      1)舞弊動因案例分析
      2)舞弊行為特征案例分析
      第五講、反舞弊實務概述
      5.1反舞弊的沿革及反舞弊的目的與意義
      5.2反舞弊的基本方法論---三大方法理論
      5.3何謂反舞弊?反舞弊的四大實務要領
      1)舞弊防范
      2)舞弊發現
      3)舞弊調查
      4)舞弊處置
      案例與互動:
      1)企業反舞弊案例分析---如何發現舞弊?
      2)會計舞弊調查案例分析
      第六講、企業舞弊防控查處實務
      6.1企業舞弊案的預防---三位一體防范機制的建設要領
      6.2企業舞弊案的發現---舉報與常態化監測
      6.3企業舞弊件的調查---案件調查操作實務---三據收集及證據鏈分析技巧
      6.4企業舞弊案的報告---案件調查報告撰寫
      6.5舞弊案的處分處置---案件處置決策和善后
      案例與互動:
      1)某企業受賄案調查分析
      2)某企業舞弊舉報機制案例分享
      3)舞弊案處理的法律依據及分析
      中篇:基于《內部審計準則》落地的內部審計實務
      第一講:內部審計概述
      1.1何謂內部審計?內部審計的地位及其發展趨勢---IIA解讀
      1.2內部內審的目的、特點和作用、意義
      1.3內部審計與外部審計的區別
      1.4企業內部審計工作的法律定位及角色任務
      1.5新時期企業內審的必要性和重要性
      案例與互動:
      1)IIA解讀常識互動、《內部審計準則》等法定解讀互動
      2)內審管理目標的提取制定互動
      第二講:內部審計的職業化綜合素質能力構成與修煉
      2.1何謂內部審計的職業化?
      2.2內部審計人員的職業化內涵及其構成要素
      2.3內部審計人員的職業化綜合素質能模型
      2.4內部審計的職業化綜合素質能力修煉要訣
      案例與互動:
      1)內部審計的職業化要素認識互動
      2)內審人職業化案例分析---哪個更職業化?
      3)內部審計人員的職業化綜合素質能模型分享
      第三講:內部審計的基本原理與方法論概述
      3.1內部審計的準則和原則---《內部審計準則》解讀
      3.2內部審計的對象、方法
      3.3內部審計的六大基本方法
      3.4內部審計的實務框架
      3.5國外知名公司內審思路和方法借鑒
      案例與互動:
      1)《內部審計準則》解讀
      2)六大基本方法案例分享+標桿公司內審方法案例
      第四講:內審業務全流程基本實務及相關文書寫作
      4.1內審規劃與年度工作計劃
      4.2內審項目立項
      4.3內審項目審批與授權
      4.4審計準備
      4.5審計實施
      4.6審計報告
      4.7審計督察
      案例與互動:
      1)標桿企業內部審計業務流程圖(一般財務審計、離任審計、專項審計)范例分享
      2)內審立項、審計方案、審計報告等工具表單范本、案例分享
      3)內審項目審計全流程業務相關節點實務案例分析、分享
      第五講、內部審計全流程規范化標準化制度流程及操作指引建設
      5.1內部審計目標提取與設置
      5.2內部審計業務全流程圖優化設計
      5.3內部審計全流程操作標準編制
      案例與互動:
      1)內部審計目標提?。↘PI)練習
      2)內部審計業務流程圖優化演練
      3)內部審計全流程操作標準模板應用分享
      下篇:企業科學治理與風險管理及內部控制體系構建
      第一講: 重新認識現代企業及公司治理
      1.1現代企業生存發展規律---生存發展本質認知
      1.2現代企業的公司治理---科學治理原理認知
      案例與互動:
      1)企業生存發展本質四要素識別、
      2)現代企業公司治理原理圖示
      第二講:內部控制與風險管理新理念新思維構建
      2.1現代企業持續健康發展的科學理念---風險管控理念認知
      2.2企業管理者風險管理與內部控制新思維構建
      2.3企業如何從失控到授控?--- 嵌入業務的全流程內部控制體系構建
      互動:
      1)企業風險案例面面觀
      2)現代企業營運風險圖示 
      3)現代企業內部控制體系模型
      第三講:重新認識“風險管理”與“內部控制”
      3.1現代企業的風險管理簡述
      1)企業風險管理定義、目的及重要性簡述
      2)企業風險的基本分類
      3)企業風險管理基本流程:五步法
      4)企業風險管理的三道防線機制
      5)企業全面風險管理體系的構成及內涵
      案例與互動:1)塞班斯法案解讀;
      2)企業風險分類表分享
      3)國務院國資委《企業全面風險管理指引》解讀
      3.2現代企業的內部控制簡述
      1)企業內部控制定義、沿革、理論基礎及目的
      2)企業內部控制系統構成內涵及其關系
      3)內部控制與審計、風險管理、經營管理的關系
      3.3內部控制與風險管理的區別與關系系
      案例與互動:1)財政部《企業內部控制基本規范》解讀 
      2)內部控制案例分享
      第四講:現代企業內部控制基本規范實務
      4.1企業內部控制的目的意義與構成要素
      4.2內部控制的目標及其設定
      4.3控制內部環境
      4.4風險評估
      4.5控制活動
      4.6信息與溝通機制
      4.7內部監督與缺陷管理
      案例與互動:1)企業內部風險類別與識別案例與互動 
      2)企業內部控制案例分析
      第五講:現代企業內部控制與風險評估方法應用實務
      5.1內部稽核檢查業務中的風險識別
      5.2內部稽核檢查業務中的風險分析
      5.3內部稽核檢查業務中的風險評價
      5.4內部稽核檢查業務中的風險控制
      5.5日常風險預警與報告---標桿企業風險預警與報告案例分享
      5.6內部檢查與內審業務的風險管控實際案例與工具表應用操作實務
      案例與互動:1)標桿企業業務流程的風險控制關鍵點識別 
      2)內部控制矩陣應用互動
      3)標桿企業日?;藰I務風險識別、分析、評價、應對互動
      Q&A:答疑解惑
      結語:反舞弊、內部審計和全面風險管理和內部控制,是現代企業打造廉潔文化和科學管理風險之方法和手段,更是企業文化不可或缺的DNA要素和內涵,也是現代職場人士的職業化綜合素質和能力的體現,讓我們不斷學習實踐,持續修煉,成為企業健康常青的優秀管理者和保駕護航衛士。

      課程主講

      博文(Bowen)老師
      ◎資深管理顧問◎資深人力資源實戰專家◎高級會計師◎管理學碩士、金牌講師;
      ◎世界500強企業商學院TOP100培訓專家暨人力資源管理與財務管理專家;
      ◎國內20多家著名顧問機構簽約高級顧問。有20多年的企業管理、管理咨詢、教育與
      培訓實踐經驗。專注于精益管理系統構建和改善,專注于人力資源、績效管理與流程優化、
      中高層管理提升訓練和職業化素質教育。2019專家資深管理專家。
      咨詢項目背景:
      具有政府機關、國企股份制改革經驗工作經驗和跨國IT、電子家電、汽車零部件、船舶重
      工、五金家具、木業膠合板、玩具服裝、陶瓷化工、生物制藥等制造企業及金融證券、服
      務消費品業、房地產及物業管理、移動通訊、大中型國企等行業培訓、咨詢項目經驗。
          主要課程系列:
          ☆固定資產管理培訓☆精益人力資源管理系列 ☆績效管理與績效文化系列 ☆精益管理與流程設計優化系列 ☆全面預算與非財管理☆企業選育用留人才系列 ☆MTP管理技能與素質系列 ☆基于知識管理與信息化的企業檔案管理(已12年公開課)☆公文行政后勤文秘及資產綜合管理與保密風控系列(10年)☆公文文書寫作規范與技巧(內訓和公開課已18年)

      課程對象

      公司各級風險管理、內部審計、紀檢監察、風險監測、法務督察等人員;董秘、監事、職代會等相關人士。

      備注

      課程費用:4580元/人,(包括培訓、培訓教材、午餐、以及上下午茶點等)
      認證費用:中級證書1000元/人;高級證書1200元/人(參加認證考試的學員須交納此費用,不參加認證考試的學員無須交納) 
      備  注:
      1.高級證書申請須同時進行理論考試和提交論文考試,學員在報名參加培訓和認證時請提前準備好論文并隨理論考試試卷一同提交。
      2.凡希望參加認證考試之學員,在培訓結束后參加認證考試并合格者,頒發與所參加培訓課程專業領域相同之:“香港培訓認證中心HKT CC國際職業資格認證中心《國際注冊中(高)級****管理(師)》職業資格證書”。(國際認證/全球通行/雇主認可/聯網 查詢)。
      3.課程結束后10日內將證書快遞寄給學員;

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      • 深圳 0755-61624059    上海021-51686940    北京 010-58043505
      • 電子郵件:
      • fy1288#vip.163.com(發郵件時請將#改為@)
      課程主題:
      內部審計與風險防控管理暨反舞弊實操實務
      課程編號:314892 
      *開課計劃:
      • 廣州 2022-11-18
      *姓  名:
      *性  別:  
      *職務:
      *部門:
      *電話:
      *手機:
      傳真:
      *E-Mail:
      *參加人數:
      其他人員:
         
         
         
         
         
         
         
      *單位名稱:
      通信地址:
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